2024年度泉州澳门博彩在线本级一般公共预算支出决算数为247483万元,比上年决算数减少24600万元,下降9%。具体情况如下:
(一)201-一般公共服务支出 23538万元,较上年决算数增加3393万元,增长16.8%,其中:
1.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务9365万元,较上年决算数增加245万元,增长2.7%。
2.20104-发展与改革事务1398万元,较上年决算数减少28万元,下降2%。
3.20105-统计信息事务203万元,较上年决算数增加131万元,增长181.9%。
4.20106-财政事务1539万元,较上年决算数增加342万元,增长28.6%。
5.20107-税收事务980万元,较上年决算数增加80万元,增长8.9%。
6.20108-审计事务247万元,较上年决算数增加35万元,增长16.5%。
7.20111-纪检监察事务496万元,较上年决算数增加420万元,增长552.6%。
8.20113-商贸事务1158万元,较上年决算数增加1059万元,增长1069.7%。
9.20114-知识产权事务62万元,较上年决算数增加15万元,增长31.9%。
10.20123-民族事务27万元,较上年决算数减少95万元,下降77.9%。
11.20125-港澳台事务18万元,较上年决算数减少57万元,下降76%。
12.20126-档案事务114万元,较上年决算数增加80万元,增长235.3%。
13.20129-群众团体事务311万元,较上年决算数增加67万元,增长27.5%。
14.20132-组织事务926万元,较上年决算数减少85万元,下降8.4%。
15.20133-宣传事务380万元,较上年决算数减少7万元,下降1.8%。
16.20134-统战事务53万元,较上年决算数减少11万元,下降17.2%。
17.20136-其他共产党事务支出(款)1264万元,较上年决算数增加126万元,增长11.1%。
18.20138-市场监督管理事务2373万元,较上年决算数增加343万元,增长16.9%。
19.20140-信访事务84万元,较上年决算数增加84万元,增长100%。
20.20199-其他一般公共服务支出(款)2540万元,较上年决算数增加713万元,增长39%。
(二)203-国防支出 412万元,较上年决算数增加328万元,增长390.5%,其中:
1.20301-军费30万元,较上年决算数增加30万元,增长100%。
2.20306-国防动员373万元,较上年决算数增加289万元,增长344%。
3.20399-其他国防支出(款)9万元,较上年决算数增加9万元,增长100%。
(三)204-公共安全支出 11775万元,较上年决算数增加3007万元,增长34.3%,其中:
1.20401-武装警察部队(款)3万元,较上年决算数减少197万元,下降98.5%。
2.20402-公安6598万元,较上年决算数增加2302万元,增长53.6%。
3.20403-国家安全20万元,较上年决算数减少2万元,下降9.1%。
4.20404-检察307万元,较上年决算数增加307万元,增长100%。
5.20405-法院719万元,较上年决算数增加558万元,增长346.6%。
6.20406-司法393万元,较上年决算数增加64万元,增长19.5%。
7.20499-其他公共安全支出(款)3735万元,较上年决算数减少25万元,下降0.7%。
(四)205-教育支出 70403万元,较上年决算数增加3655万元,增长5.5%,其中:
1.20501-教育管理事务325万元,较上年决算数减少101万元,下降23.7%。
2.20502-普通教育65699万元,较上年决算数增加4773万元,增长7.8%。
3.20503-职业教育616万元,较上年决算数减少107万元,下降14.8%。
4.20507-特殊教育113万元,较上年决算数增加58万元,增长105.5%。
5.20508-进修及培训428万元,较上年决算数增加220万元,增长105.8%。
6.20509-教育费附加安排的支出3213万元,较上年决算数减少1190万元,下降27%。
7.20599-其他教育支出(款)9万元,较上年决算数增加2万元,增长28.6%。
(五)206-科学技术支出 7551万元,较上年决算数减少7676万元,下降50.4%,其中:
1.20604-技术研究与开发1586万元,较上年决算数增加103万元,增长6.9%。
2.20607-科学技术普及64万元,较上年决算数增加45万元,增长236.8%。
3.20608-科技交流与合作200万元,较上年决算数增加200万元,增长100%。
4.20699-其他科学技术支出(款)5701万元,较上年决算数增加2548万元,增长80.8%。
(六)207-文化旅游体育与传媒支出 2129万元,较上年决算数减少774万元,下降26.7%,其中:
1.20701-文化和旅游1193万元,较上年决算数减少363万元,下降23.3%。
2.20702-文物90万元,较上年决算数减少3万元,下降3.2%。
3.20703-体育18万元,较上年决算数增加12万元,增长200%。
4.20706-新闻出版电影246万元,较上年决算数减少8万元,下降3.1%。
5.20799-其他文化旅游体育与传媒支出(款)582万元,较上年决算数减少412万元,下降41.4%。
(七)208-社会保障和就业支出 28907万元,较上年决算数增加426万元,增长1.5%,其中:
1.20801-人力资源和社会保障管理事务1419万元,较上年决算数增加371万元,增长35.4%。
2.20802-民政管理事务320万元,较上年决算数增加58万元,增长22.1%。
3.20805-行政事业单位养老支出6693万元,较上年决算数减少2083万元,下降23.7%。
4.20807-就业补助1305万元,较上年决算数增加140万元,增长12%。
5.20808-抚恤1787万元,较上年决算数增加246万元,增长16%。
6.20809-退役安置661万元,较上年决算数增加164万元,增长33%。
7.20810-社会福利764万元,较上年决算数减少111万元,下降12.7%。
8.20811-残疾人事业1442万元,较上年决算数增加114万元,增长8.6%。
9.20819-最低生活保障3427万元,较上年决算数增加325万元,增长10.5%。
10.20820-临时救助219万元,较上年决算数减少132万元,下降37.6%。
11.20821-特困人员救助供养143万元,较上年决算数增加16万元,增长12.6%。
12.20825-其他生活救助178万元,较上年决算数增加137万元,增长334.1%。
13.20826-财政对基本养老保险基金的补助9779万元,较上年决算数增加1008万元,增长11.5%。
14.20828-退役军人管理事务191万元,较上年决算数增加27万元,增长16.5%。
15.20830-财政代缴社会保险费支出70万元,较上年决算数增加13万元,增长22.8%。
16.20899-其他社会保障和就业支出(款)509万元,较上年决算数增加133万元,增长35.4%。
(八)210-卫生健康支出 24596万元,较上年决算数减少5603万元,下降18.6%,其中:
1.21001-卫生健康管理事务1112万元,较上年决算数增加153万元,增长16%。
2.21002-公立医院1857万元,较上年决算数减少1190万元,下降39.1%。
3.21003-基层医疗卫生机构5317万元,较上年决算数增加446万元,增长9.2%。
4.21004-公共卫生3877万元,较上年决算数减少833万元,下降17.7%。
5.21007-计划生育事务3926万元,较上年决算数增加405万元,增长11.5%。
6.21011-行政事业单位医疗2207万元,较上年决算数增加1465万元,增长197.4%。
7.21012-财政对基本医疗保险基金的补助3840万元,较上年决算数减少6522万元,下降62.9%。
8.21013-医疗救助831万元,较上年决算数增加392万元,增长89.3%。
9.21014-优抚对象医疗31万元,与上年决算数持平。
10.21015-医疗保障管理事务6万元,较上年决算数增加6万元,增长100%。
11.21016-老龄卫生健康事务(款)546万元,较上年决算数减少73万元,下降11.8%。
12.21017-中医药事务83万元,较上年决算数增加83万元,增长100%。
13.21018-疾病预防控制事务2万元,较上年决算数增加2万元,增长100%。
14.21099-其他卫生健康支出(款)961万元,较上年决算数增加74万元,增长8.3%。
(九)211-节能环保支出 1852万元,较上年决算数增加599万元,增长47.8%,其中:
1.21101-环境保护管理事务439万元,较上年决算数减少7万元,下降1.6%。
2.21102-环境监测与监察28万元,较上年决算数增加20万元,增长250%。
3.21103-污染防治906万元,较上年决算数增加621万元,增长217.9%。
4.21104-自然生态保护78万元,较上年决算数减少353万元,下降81.9%。
5.21110-能源节约利用(款)130万元,较上年决算数增加48万元,增长58.5%。
6.21111-污染减排10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。
7.21114-能源管理事务253万元,较上年决算数增加253万元,增长100%。
8.21199-其他节能环保支出(款)8万元,较上年决算数增加8万元,增长100%。
(十)212-城乡社区支出 26815万元,较上年决算数增加6439万元,增长31.6%,其中:
1.21201-城乡社区管理事务9152万元,较上年决算数减少1242万元,下降11.9%。
2.21203-城乡社区公共设施8032万元,较上年决算数增加7855万元,增长4437.9%。
3.21205-城乡社区环境卫生(款)332万元,较上年决算数减少29万元,下降8%。
4.21299-其他城乡社区支出(款)9299万元,较上年决算数减少145万元,下降1.5%。
(十一)213-农林水支出 8285万元,较上年决算数增加462万元,增长5.9%,其中:
1.21301-农业农村3464万元,较上年决算数减少46万元,下降1.3%。
2.21302-林业和草原657万元,较上年决算数减少180万元,下降21.5%。
3.21303-水利1034万元,较上年决算数增加17万元,增长1.7%。
4.21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1128万元,较上年决算数增加577万元,增长104.7%。
5.21307-农村综合改革981万元,较上年决算数增加199万元,增长25.4%。
6.21308-普惠金融发展支出41万元,较上年决算数增加30万元,增长272.7%。
7.21399-其他农林水支出(款)980万元,较上年决算数减少135万元,下降12.1%。
(十二)214-交通运输支出 6150万元,较上年决算数减少26489万元,下降81.2%,其中:
1.21401-公路水路运输5877万元,较上年决算数增加4351万元,增长285.1%。
2.21499-其他交通运输支出(款)273万元,较上年决算数增加251万元,增长1140.9%。
(十三)215-资源勘探工业信息等支出 6175万元,较上年决算数增加2080万元,增长50.8%,其中:
1.21502-制造业7万元,较上年决算数增加7万元,增长100%。
2.21508-支持中小企业发展和管理支出4334万元,较上年决算数增加568万元,增长15.1%。
3.21599-其他资源勘探工业信息等支出(款)1834万元,较上年决算数增加1505万元,增长457.4%。
(十四)216-商业服务业等支出 14724万元,较上年决算数减少8065万元,下降35.4%,其中:
1.21602-商业流通事务1541万元,较上年决算数减少377万元,下降19.7%。
2.21606-涉外发展服务支出696万元,较上年决算数减少325万元,下降31.8%。
3.21699-其他商业服务业等支出(款)12487万元,较上年决算数减少7363万元,下降37.1%。
(十五)217-金融支出 726万元,较上年决算数增加572万元,增长371.4%,其中:
1.21799-其他金融支出(款)726万元,较上年决算数增加572万元,增长371.4%。
(十六)219-援助其他地区支出 593万元,较上年决算数减少13万元,下降2.1%,其中:
1.21999-其他支出593万元,较上年决算数减少13万元,下降2.1%。
(十七)220-自然资源海洋气象等支出 549万元,较上年决算数增加450万元,增长454.5%,其中:
1.22001-自然资源事务549万元,较上年决算数增加495万元,增长916.7%。
(十八)221-住房保障支出 648万元,较上年决算数减少221万元,下降25.4%,其中:
1.22101-保障性安居工程支出609万元,较上年决算数减少260万元,下降29.9%。
2.22103-城乡社区住宅39万元,较上年决算数增加39万元,增长100%。
(十九)222-粮油物资储备支出 577万元,较上年决算数减少437万元,下降43.1%,其中:
1.22201-粮油物资事务577万元,较上年决算数减少397万元,下降40.8%。
(二十)224-灾害防治及应急管理支出 4308万元,较上年决算数增加1399万元,增长48.1%,其中:
1.22401-应急管理事务1427万元,较上年决算数增加571万元,增长66.7%。
2.22402-消防救援事务1519万元,较上年决算数增加433万元,增长39.9%。
3.22405-地震事务6万元,较上年决算数减少6万元,下降50%。
4.22406-自然灾害防治252万元,较上年决算数增加40万元,增长18.9%。
5.22407-自然灾害救灾及恢复重建支出1104万元,较上年决算数增加361万元,增长48.6%。
(二十一)229-其他支出(类) 1840万元,较上年决算数增加1837万元,增长61233.3%,其中:
1.22999-其他支出(款)1840万元,较上年决算数增加1837万元,增长61233.3%。
(二十二)232-债务付息支出 4915万元,较上年决算数增加36万元,增长0.7%,其中:
1.23203-地方政府一般债务付息支出4915万元,较上年决算数增加36万元,增长0.7%。
(二十三)233-债务发行费用支出 15万元,较上年决算数减少5万元,下降25%,其中:
1.23303-地方政府一般债务发行费用支出(款)15万元,较上年决算数减少5万元,下降25%。
二、财政转移支付安排情况
2024年度泉州台商投资区对下税收返还和转移支付决算数为58372万元,比上年决算数减少19414万元,下降25%。具体情况如下:
(一)税收返还
2024年度泉州澳门博彩在线对下税收返还决算数为248万元,与上年决算数持平。具体情况如下:
1.成品油税费改革税收返还收入248万元,与上年决算数持平。
(二)一般性转移支付
2024年度泉州澳门博彩在线对下一般转移支付决算数为24074万元,比上年决算数减少42379万元,下降63.8%。具体情况如下:
1.均衡性转移支付收入1593万元,较上年决算数增加700万元,增长78.4%。
2.县级基本财力保障机制奖补资金收入132万元,与上年决算数持平。
3.结算补助收入2089万元,较上年决算数增加562万元,增长36.8%。
4.固定数额补助收入75万元,与上年决算数持平。
5.民族地区转移支付收入100万元,与上年决算数持平。
6.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入702万元,较上年决算数增加241万元,增长52.3%。
7.一般公共服务共同财政事权转移支付收入4万元,与上年决算数持平。
8.公共安全共同财政事权转移支付收入107万元,较上年决算数增加47万元,增长78.3%。
9.教育共同财政事权转移支付收入3407万元,较上年决算数增加427万元,增长14.3%。
10.科学技术共同财政事权转移支付收入369万元,较上年决算数减少165万元,下降30.9%。
11.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入61万元,较上年决算数减少80万元,下降56.7%。
12.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6660万元,较上年决算数增加532万元,增长8.7%。
13.医疗卫生共同财政事权转移支付收入1928万元,较上年决算数增加390万元,增长25.4%。
14.节能环保共同财政事权转移支付收入33万元,较上年决算数减少91万元,下降73.4%。
15.农林水共同财政事权转移支付收入1800万元,较上年决算数减少461万元,下降20.4%。
16.交通运输共同财政事权转移支付收入4024万元,较上年决算数减少27371万元,下降87.2%。
17.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入75万元,较上年决算数减少701万元,下降90.3%。
18.增值税留抵退税转移支付收入915万元,较上年决算数减少5307万元,下降85.3%。
19.其他退税减税降费转移支付收入34050万元,较上年决算数增加24681万元,增长263.4%。
20.补充县区财力转移支付收入656万元,较上年决算数增加656万元,增长100%。
(三)专项转移支付
2024年度泉州澳门博彩在线专项转移支付收入34050万元,较上年决算数增加22965万元,增长207.17%。具体情况如下:
1.一般公共服务656万元,较上年决算数增加133万元,增长25.43%。
2.国防180万元,较上年决算数增加80万元,增长80%。
3.公共安全74万元,较上年决算数增加27万元,增长57.45%。
4.教育151万元,较上年决算数减少9万元,下降5.63%。
5.科学技术3638万元,较上年决算数增加2512万元,增长223.09%。
6.文化旅游体育与传媒87万元,较上年决算数减少181万元,下降67.54%。
7.社会保障和就业462万元,较上年决算数减少101万元,下降17.94%。
8.卫生健康865万元,较上年决算数减少31万元,下降3.46%。
9.节能环保436万元,较上年决算数减少533万元,下降55.01%。
10.城乡社区10870万元,较上年决算数增加10627万元,增长4373.25%。
11.农林水2205万元,较上年决算数增加3万元,增长0.14%。
12.交通运输309万元,较上年决算数增加309万元,增长100%。
13.资源勘探工业信息等2874万元,较上年决算数增加1437万元,增长100%。
14.商业服务业等1447万元,较上年决算数减少230万元,下降13.71%。
15.金融50万元,较上年决算数减少100万元,下降66.67%。
16.自然资源海洋气象等1207万元,较上年决算数增加1167万元,增长2917.5%。
17.住房保障万元,较上年决算数减少39万元,下降100%。
18.粮油物资储备10万元,较上年决算数增加8万元,增长400%。
19.灾害防治及应急管理501万元,较上年决算数减少139万元,下降21.72%。
20.其他收入8028万元,较上年决算数增加8025万元,增长267500%。
三、举借政府债务情况
(一)政府债务规模情况
2024年,省财政核定我区政府债务限额230.85亿元,其中:一般债务17.16亿元、专项债务213.69亿元。截至2024年末,全区政府债务余额222.11亿元,其中:一般债务14.47亿元、专项债务207.64亿元,严格控制在核定的限额之内。
本级政府债务限额230.85亿元,其中:一般债务17.16亿元、专项债务213.69亿元。截至2024年末,全区政府债务余额222.11亿元,其中:一般债务14.47亿元、专项债务207.64亿元,严格控制在核定的限额之内。
(二)政府债务期限结构情况
全区2024年末政府债务余额中,
2025年到期8.14亿元,占3.66%;
2026年到期6.8亿元,占3.06%;
2027年到期21.5亿元,占9.68%;
2028年到期4.03亿元,占1.81%;
2029年及以后年度到期181.64亿元,占81.78%。
本级2024年末政府债务余额中,
2025年到期8.14亿元,占3.66%;
2026年到期6.8亿元,占3.06%;
2027年到期21.5亿元,占9.68%;
2028年到期4.03亿元,占1.81%;
2029年及以后年度到期181.64亿元,占81.78%。
(三)政府债券发行使用情况
2024年,全区由省级代为发行地方政府债券64.14亿元。其中:新增政府债券42.41亿元,再融资债券21.73亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
本级举借新增地方政府债券42.41亿元,本级举借再融资债券21.73亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
(四)政府债务还本付息情况
2024年,全区偿还政府债券本息28.02亿元。其中:本金21.73亿元、利息6.29亿元。
本级偿还政府债券本息28.02亿元。其中:本金21.73亿元、利息6.29亿元。
四、预算绩效开展情况
2024年度泉州澳门博彩在线严格贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织9个项目开展事前绩效评估,经审核,9个项目予以立项;615个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织620个项目开展事中绩效监控。三是组织17个部门开展绩效自评;区财政部门对9个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金83513万元,经评价,等级“优”的有3项,“良”的有6项,“中”的有0项,“差”的有0项;《财政评价报告》详见附件4。
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